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目錄 一、概況.............................................................. ..(1) (一)單位職責.................................................................. .(1) (二)機構(gòu)設(shè)置..................................................................(2-3) 二、2022年度部門決算公表.......................(3) 三、2022年度部門決算情況說明......................(3) (一)收入支出決算總體情況說明.........................(3) (二)收入決算情況說明........................................(3) (三)支出決算情況說明............................................. .(3) (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明..............(4) (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..........(4) (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明......................................................................................................(4-8) (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明..................................................................................................................(8) (八)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明.................................................................................. .(9) (九)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明.......(10-11) (十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明..........................(12) (十一)政府采購支出說明..................................(12) (十二)國有資產(chǎn)占有情況說明...........................(12) (十三)預算績效情況說明...............................(13-17) 四、名詞解釋............................................................(17-20) 五、附件......................................................................? (2 一、概況 (一)部門職責 (1).貫徹實施國家有關(guān)衛(wèi)生法律、法規(guī)和衛(wèi)生方針、政策,研究制定全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃,并組織指導衛(wèi)生規(guī)劃的實施 (2).負責全縣醫(yī)療機構(gòu)的設(shè)置、審批、監(jiān)管及獻血工作;負責衛(wèi)生許可證的審核發(fā)放,并依法行使食品衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所、化妝品衛(wèi)生的綜合監(jiān)督執(zhí)法職能。 (3).貫徹以預防為主方針,依法監(jiān)督和管理全縣傳染病、地方病、職業(yè)病、婦女病和非傳染病的防治工作,并督促落實各種措施,控制和消滅主要疾病;負責全縣醫(yī)療、預防、婦幼保健等機構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)管理;指導全縣醫(yī)療衛(wèi)生單位的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè),負責管理和發(fā)布衛(wèi)生信息。 (4).統(tǒng)一組織集中調(diào)度全縣的衛(wèi)生技術(shù)力量,負責突發(fā)公共衛(wèi)生應急事件的處理(包括全區(qū)重大疫情、災情及食物中毒的處理)和自然災害、搶救傷病員,防止和控制疾病的發(fā)生和蔓延。 (5).指導和管理全縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù),初級衛(wèi)生保健和婦幼衛(wèi)生保健工作;指導、監(jiān)督實施母嬰保健專項技術(shù)服務(wù);指導開展生殖保健服務(wù)工作,協(xié)助做好計劃生育技術(shù)服務(wù);負責全縣衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費的管理,重點衛(wèi)生基建項目的管理指導。 (6). 實施科教興衛(wèi)工程,制訂全縣醫(yī)學科技和教育發(fā)展規(guī)劃,組織科研攻關(guān)項目的實施;制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和職業(yè)道德規(guī)范,負責引進人才、推進在職衛(wèi)技人員的繼續(xù)醫(yī)學教育。 (7).完善醫(yī)療機構(gòu)藥品招標采購工作和醫(yī)療器械采購制度。 (8).貫徹國家愛國衛(wèi)生方針、政策和措施,并組織實施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣政府各有關(guān)部門完成愛國衛(wèi)生的工作任務(wù),開展全民健康教育,動員全社會參與衛(wèi)生工作 (9).承辦縣委、縣政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。 (二)機構(gòu)設(shè)置 從預算單位構(gòu)成看,本單位內(nèi)設(shè):辦公室、醫(yī)政科、組織人事科、規(guī)財科、疾控科、基婦科、家發(fā)科、審批科、機關(guān)紀委、機關(guān)黨委、信息中心、法規(guī)科等。 二、2022年度單位決算公開表 詳見附表。 三、2022年度單位決算情況說明 (一)收入支出決算總體情況說明 2022年度收入總計14,843.03萬元,支出總計14,843.03萬元,與2021年度相比,減少2651.66萬元,下降15.15%。主要原因是:本年度投入的基建項目比上年少。 (二)收入決算情況說明 本年收入合計14,750.08萬元;包括財政撥款收入14,750.08萬元(其中,一般公共預算10,647.34萬元,政府性基金預算4,102.74萬元,國有資本經(jīng)營預算0.00萬元),占收入合計100.00%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占收入合計0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占收入合計0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計0.00%;其他收入0.00萬元,占收入合計0.00%。 (三)支出決算情況說明 本年支出合計14,750.08萬元,其中基本支出3,078.93萬元,占20.87%;項目支出11,671.16萬元,占79.13%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。 (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明 2022年度財政撥款收入總計14,843.03萬元,支出總計14,843.03萬元,與2021年相比,各減少2651.66萬元,下降15.15%。主要原因是:本年度投入的基建項目比上年少;財政撥款支出年初預算數(shù)30846.84萬元,完成年初預算的48.11%,主要原因是:部分預算為三大醫(yī)共體統(tǒng)一下達的,預算執(zhí)行的時候分配到醫(yī)共體去。 (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 2022年度一般公共預算財政撥款支出10,647.34萬元,占本年支出合計的72.18%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出減少447.35萬元,下降4%。主要原因是:部分項目減少。 2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 2022年度一般公共預算財政撥款支出10,647.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;國防(類)支出0.00萬元,占0.00%;公共安全(類)支出32.00萬元,占0.30%;教育(類)支出0.00萬元,占0.00%;科學技術(shù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業(yè)(類)支出246.99萬元,占2.32%;衛(wèi)生健康(類)支出10,368.36萬元,占97.38%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占0.00%;交通運輸(類)支出0.00萬元,占0.00%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占0.00%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬元,占0.00%;援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占0.00%;住房保障(類)支出0.00萬元,占0.00%;糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占0.00%;災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占0.00%。 3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為30846.84萬元,支出決算為10,647.34萬元,完成年初預算的48.11%,主要原因是:部分預算為三大醫(yī)共體統(tǒng)一下達的,預算執(zhí)行的時候分配到醫(yī)共體去。其中: 公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為32萬元,因年初預算為0,無法計算完成率,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為年中追加維穩(wěn)經(jīng)費。 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為161.19萬元,支出決算為164.65萬元,完成年初預算的102.14%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動,社保調(diào)整。 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為80.59萬元,支出決算為82.32萬元,完成年初預算的102.14%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動,社保調(diào)整。 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預算為601.59萬元,支出決算為692.97萬元,完成年初預算的115.18%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動,辦公費用增加。 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項)。年初預算為16979.25萬元,支出決算為3383萬元,完成年初預算的19.92%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因部分預算為三大醫(yī)共體統(tǒng)一下達的,預算執(zhí)行的時候分配到醫(yī)共體去。 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預算為8372.76萬元,支出決算為134.76萬元,完成年初預算的1.6%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因部分預算為三大醫(yī)共體統(tǒng)一下達的,預算執(zhí)行的時候分配到醫(yī)共體去。 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預算為731.43萬元,支出決算為2617.43萬元,完成年初預算的357.85%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加了部分省補的重大公共衛(wèi)生專項資金。 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)。年初預算為485.87萬元,支出決算為6萬元,完成年初預算的1.23%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因部分預算為三大醫(yī)共體統(tǒng)一下達的,預算執(zhí)行的時候分配到醫(yī)共體去。 衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)。年初預算為3417萬元,支出決算為3181.06萬元,完成年初預算的93%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因計劃生育利益導向類因人員資格變動下達資金有所變化。 衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)。年初預算為1.2萬元,支出決算為353.1萬元,完成年初預算的29425%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年總最近省補資金。 (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,078.93萬元,其中: 人員經(jīng)費2,764.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金、離休費、退休費、醫(yī)療費補助等。 公用經(jīng)費314.21萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品服務(wù)支出、資本性支出等。 (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明 1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 2022年度政府性基金預算財政撥款支出4,102.74萬元,占本年支出合計的27.82%。與2021年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少2297.26萬元,下降35.89%。主要原因是:本年度基建項目支出比上年度減少。 2.政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 2022年度政府性基金預算財政撥款支出4,102.74萬元,主要用于以下方面:科學技術(shù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業(yè)(類)支出0.00萬元,占0.00%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占0.00%;交通運輸(類)支出0.00萬元,占0.00%;資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出4,102.74萬元,占100.00%;債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占0.00%;抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占0.00%。 3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。 2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為4,102.74萬元, 因年初預算為0,無法計算完成率,主要原因是年中追加了基建項目建設(shè)的經(jīng)費。其中: 其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)。年初預算為00萬元,支出決算為4102.74萬元,因年初預算為0,無法計算完成率,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年中追加了基建項目建設(shè)的經(jīng)費。 (八)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明 本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù) (九)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為22.40萬元,支出決算為18.19萬元,完成全年預算的81.21%,2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。 2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0.00萬元,占0.00%,與2021年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是:無;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為15.38萬元,占84.58%,與2021年度相比,減少2.34萬元,下降13.2%,主要原因是厲行節(jié)約;公務(wù)接待費支出決算為2.81萬元,占15.42%,與2021年度相比,增加1.23萬元,增長77.84%,主要原因是年底各類督查和檢查增加。具體情況如下: (1)因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。因全年預算數(shù)為0,無法計算完成率。主要用于機關(guān)及下屬預算單位人員的差旅等公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是:無。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0.00個;累計0人次。開支內(nèi)容包括:無。 (2)公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為18.40萬元,支出決算為15.38萬元,完成全年預算的83.59%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約。 公務(wù)用車購置全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元(含購置稅等附加費用),因全年預算數(shù)為0,無法計算完成率。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是:無。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車; 公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)為18.40萬元,支出15.38萬元,完成全年預算的83.59%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約。主要用于現(xiàn)有的公務(wù)車等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;截至2022年12月31日,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。 (3)公務(wù)接待費全年預算數(shù)為4.00萬元,支出決算為2.81萬元,完成全年預算的70.13%。國內(nèi)公務(wù)接待30批次,累計485人次。主要用于接待上級檢查等等支出。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約。其中: 外事接待支出0.00萬元,主要用于接待外國嘉賓等。接待0.00批次,累計0.00人次。 其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.81萬元,主要用于接待國內(nèi)上級檢查等,接待30.00批次,累計485.00人次。 (十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明 2022年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算數(shù)為317.09萬元,支出決算為314.21萬元,完成年初預算的99.09%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:人員變動,資金變化;比2021年度增加34.37萬元,增長10.9%,主要原因是人員變化,經(jīng)費變化。 (十一)政府采購支出說明 2022年度政府采購支出總額398.26萬元,其中:政府采購貨物支出398.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額398.26萬元,占政府采購支出總額的100.00%。其中,授予小微企業(yè)合同金額318.61萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的80.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。 (十二)國有資產(chǎn)占有情況說明 截至2022年12月31日,衛(wèi)生健康局本級及所屬各單位共有車輛42輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車42輛;單價100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。 (十三)預算績效情況說明 1.預算績效管理工作開展情況。 根據(jù)預算管理要求,衛(wèi)生健康部門組織開展了2022年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目40個,涉及當年一般公共預算資金11094.69萬元,占項目資金預算總額的100%。 本年無政府性基金預算項目 本年無國有資本經(jīng)營預算項目 本年無部門評價 本年無部門整體支出績效評價 本年無下屬部門或單位整體支出績效評價 2.部門決算中項目績效自評結(jié)果 平陽縣衛(wèi)生健康局(本級)隨決算公開2022年度本部門(單位)項目支出績效自評結(jié)果(詳見附件)。其中,嚴重精神障礙患者監(jiān)護補助和看護補貼項目和醫(yī)療巡回車運行經(jīng)費項目績效自評具體情況如下: 嚴重精神障礙患者監(jiān)護補助和看護補貼項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分100分,自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預算數(shù)為56.16萬元,執(zhí)行數(shù)為56.16萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是規(guī)范管理率大于90%;二是面訪率80%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是面訪管理困難;。下一步改進措施:一是跟進整體工作,提高面訪率。 醫(yī)療巡回車運行經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分98.33分,自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預算數(shù)為144萬元,執(zhí)行數(shù)為144萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是服務(wù)天數(shù)大于180天;二是農(nóng)村巡診率大于90%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是管理規(guī)范率較低;二是巡診率較低。下一步改進措施:一是制定相關(guān)制度提高規(guī)范率;二是增加巡診時段,提高巡診率
3.財政評價項目績效評價結(jié)果 無 4.部門評價項目績效評價結(jié)果 無 四、名詞解釋 1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。 2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。 7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。 11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 14.附屬單位補助支出:填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 15.“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 16.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 17. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)事務(wù):指行政人員支出及日常公用支出。 18. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)事務(wù):指事業(yè)人員支出及日常公用支出。 19. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(項)事務(wù):其他公用支付及項目支出等。 20. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)事務(wù):人員的養(yǎng)老保險繳費支出。 21. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)事務(wù):人員職業(yè)年金繳費支出。 22. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(項)事務(wù):衛(wèi)生行政機關(guān)運行支出。 23. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項)事務(wù):衛(wèi)生健康系統(tǒng)各類其他支出。 24. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)事務(wù):各類綜合醫(yī)院支出。 25. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族醫(yī))醫(yī)院(項)事務(wù):各類中醫(yī)院支出。 26. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(gòu)(項)事務(wù):各類婦幼保健機構(gòu)運行支出。 27. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(項)事務(wù):用于國家基本公共衛(wèi)生類支出。 28. 衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)事務(wù):用于衛(wèi)生健康其他支出。 29. 農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)事務(wù):用于農(nóng)村林業(yè)水利等的重要支出。 30. 公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)事務(wù):用于維穩(wěn)支出。 五、附件 2022年部門項目支出績效自評結(jié)果清單 平陽縣衛(wèi)生健康局
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