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        平陽縣衛(wèi)生健康局(本級)2022年度部門決算


        目錄

        一、概況.............................................................. ..(1)

        (一)單位職責.................................................................. .(1)

        (二)機構(gòu)設(shè)置..................................................................(2-3)

        二、2022年度部門決算公表.......................(3)

        三、2022年度部門決算情況說明......................(3)

        (一)收入支出決算總體情況說明.........................(3)

        (二)收入決算情況說明........................................(3)

        (三)支出決算情況說明............................................. .(3)

        (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明..............(4)

        (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..........(4)

        (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明......................................................................................................(4-8)

        (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明..................................................................................................................(8)

        (八)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明.................................................................................. .(9)

        (九)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明.......(10-11)

        (十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明..........................(12)

        (十一)政府采購支出說明..................................(12)

        (十二)國有資產(chǎn)占有情況說明...........................(12)

        (十三)預算績效情況說明...............................(13-17)

        四、名詞解釋............................................................(17-20)

        五、附件......................................................................? (2

        一、概況

        (一)部門職責

        (1).貫徹實施國家有關(guān)衛(wèi)生法律、法規(guī)和衛(wèi)生方針、政策,研究制定全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃,并組織指導衛(wèi)生規(guī)劃的實施

        (2).負責全縣醫(yī)療機構(gòu)的設(shè)置、審批、監(jiān)管及獻血工作;負責衛(wèi)生許可證的審核發(fā)放,并依法行使食品衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所、化妝品衛(wèi)生的綜合監(jiān)督執(zhí)法職能。

        (3).貫徹以預防為主方針,依法監(jiān)督和管理全縣傳染病、地方病、職業(yè)病、婦女病和非傳染病的防治工作,并督促落實各種措施,控制和消滅主要疾病;負責全縣醫(yī)療、預防、婦幼保健等機構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)管理;指導全縣醫(yī)療衛(wèi)生單位的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè),負責管理和發(fā)布衛(wèi)生信息。

        (4).統(tǒng)一組織集中調(diào)度全縣的衛(wèi)生技術(shù)力量,負責突發(fā)公共衛(wèi)生應急事件的處理(包括全區(qū)重大疫情、災情及食物中毒的處理)和自然災害、搶救傷病員,防止和控制疾病的發(fā)生和蔓延。

        (5).指導和管理全縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù),初級衛(wèi)生保健和婦幼衛(wèi)生保健工作;指導、監(jiān)督實施母嬰保健專項技術(shù)服務(wù);指導開展生殖保健服務(wù)工作,協(xié)助做好計劃生育技術(shù)服務(wù);負責全縣衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費的管理,重點衛(wèi)生基建項目的管理指導。

        (6). 實施科教興衛(wèi)工程,制訂全縣醫(yī)學科技和教育發(fā)展規(guī)劃,組織科研攻關(guān)項目的實施;制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和職業(yè)道德規(guī)范,負責引進人才、推進在職衛(wèi)技人員的繼續(xù)醫(yī)學教育。

        (7).完善醫(yī)療機構(gòu)藥品招標采購工作和醫(yī)療器械采購制度。

        (8).貫徹國家愛國衛(wèi)生方針、政策和措施,并組織實施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣政府各有關(guān)部門完成愛國衛(wèi)生的工作任務(wù),開展全民健康教育,動員全社會參與衛(wèi)生工作

        (9).承辦縣委、縣政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

        (二)機構(gòu)設(shè)置

        從預算單位構(gòu)成看,本單位內(nèi)設(shè):辦公室、醫(yī)政科、組織人事科、規(guī)財科、疾控科、基婦科、家發(fā)科、審批科、機關(guān)紀委、機關(guān)黨委、信息中心、法規(guī)科等。

        二、2022年度單位決算公開表

        詳見附表。

        三、2022年度單位決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        2022年度收入總計14,843.03萬元,支出總計14,843.03萬元,與2021年度相比,減少2651.66萬元,下降15.15%。主要原因是:本年度投入的基建項目比上年少。

        (二)收入決算情況說明

        本年收入合計14,750.08萬元;包括財政撥款收入14,750.08萬元(其中,一般公共預算10,647.34萬元,政府性基金預算4,102.74萬元,國有資本經(jīng)營預算0.00萬元),占收入合計100.00%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占收入合計0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占收入合計0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計0.00%;其他收入0.00萬元,占收入合計0.00%。

        (三)支出決算情況說明

        本年支出合計14,750.08萬元,其中基本支出3,078.93萬元,占20.87%;項目支出11,671.16萬元,占79.13%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

        (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2022年度財政撥款收入總計14,843.03萬元,支出總計14,843.03萬元,與2021年相比,各減少2651.66萬元,下降15.15%。主要原因是:本年度投入的基建項目比上年少;財政撥款支出年初預算數(shù)30846.84萬元,完成年初預算的48.11%,主要原因是:部分預算為三大醫(yī)共體統(tǒng)一下達的,預算執(zhí)行的時候分配到醫(yī)共體去。

        (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        2022年度一般公共預算財政撥款支出10,647.34萬元,占本年支出合計的72.18%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出減少447.35萬元,下降4%。主要原因是:部分項目減少。

        2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        2022年度一般公共預算財政撥款支出10,647.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;國防(類)支出0.00萬元,占0.00%;公共安全(類)支出32.00萬元,占0.30%;教育(類)支出0.00萬元,占0.00%;科學技術(shù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業(yè)(類)支出246.99萬元,占2.32%;衛(wèi)生健康(類)支出10,368.36萬元,占97.38%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占0.00%;交通運輸(類)支出0.00萬元,占0.00%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占0.00%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬元,占0.00%;援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占0.00%;住房保障(類)支出0.00萬元,占0.00%;糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占0.00%;災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占0.00%。

        3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為30846.84萬元,支出決算為10,647.34萬元,完成年初預算的48.11%,主要原因是:部分預算為三大醫(yī)共體統(tǒng)一下達的,預算執(zhí)行的時候分配到醫(yī)共體去。其中:

        公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為32萬元,因年初預算為0,無法計算完成率,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為年中追加維穩(wěn)經(jīng)費。

        社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為161.19萬元,支出決算為164.65萬元,完成年初預算的102.14%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動,社保調(diào)整。

        社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為80.59萬元,支出決算為82.32萬元,完成年初預算的102.14%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動,社保調(diào)整。

        衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預算為601.59萬元,支出決算為692.97萬元,完成年初預算的115.18%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動,辦公費用增加。

        衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項)。年初預算為16979.25萬元,支出決算為3383萬元,完成年初預算的19.92%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因部分預算為三大醫(yī)共體統(tǒng)一下達的,預算執(zhí)行的時候分配到醫(yī)共體去。

        衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預算為8372.76萬元,支出決算為134.76萬元,完成年初預算的1.6%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因部分預算為三大醫(yī)共體統(tǒng)一下達的,預算執(zhí)行的時候分配到醫(yī)共體去。

        衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預算為731.43萬元,支出決算為2617.43萬元,完成年初預算的357.85%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加了部分省補的重大公共衛(wèi)生專項資金。

        衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)。年初預算為485.87萬元,支出決算為6萬元,完成年初預算的1.23%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因部分預算為三大醫(yī)共體統(tǒng)一下達的,預算執(zhí)行的時候分配到醫(yī)共體去。

        衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)。年初預算為3417萬元,支出決算為3181.06萬元,完成年初預算的93%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因計劃生育利益導向類因人員資格變動下達資金有所變化。

        衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)。年初預算為1.2萬元,支出決算為353.1萬元,完成年初預算的29425%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年總最近省補資金。

        (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,078.93萬元,其中:

        人員經(jīng)費2,764.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金、離休費、退休費、醫(yī)療費補助等。

        公用經(jīng)費314.21萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品服務(wù)支出、資本性支出等。

        (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

        1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

        2022年度政府性基金預算財政撥款支出4,102.74萬元,占本年支出合計的27.82%。與2021年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少2297.26萬元,下降35.89%。主要原因是:本年度基建項目支出比上年度減少。

        2.政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        2022年度政府性基金預算財政撥款支出4,102.74萬元,主要用于以下方面:科學技術(shù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業(yè)(類)支出0.00萬元,占0.00%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占0.00%;交通運輸(類)支出0.00萬元,占0.00%;資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出4,102.74萬元,占100.00%;債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占0.00%;抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占0.00%。

        3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

        2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為4,102.74萬元, 因年初預算為0,無法計算完成率,主要原因是年中追加了基建項目建設(shè)的經(jīng)費。其中:

        其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)。年初預算為00萬元,支出決算為4102.74萬元,因年初預算為0,無法計算完成率,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年中追加了基建項目建設(shè)的經(jīng)費。

        (八)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明

        本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)

        (九)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

        2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為22.40萬元,支出決算為18.19萬元,完成全年預算的81.21%,2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

        2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

        2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0.00萬元,占0.00%,與2021年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是:無;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為15.38萬元,占84.58%,與2021年度相比,減少2.34萬元,下降13.2%,主要原因是厲行節(jié)約;公務(wù)接待費支出決算為2.81萬元,占15.42%,與2021年度相比,增加1.23萬元,增長77.84%,主要原因是年底各類督查和檢查增加。具體情況如下:

        (1)因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。因全年預算數(shù)為0,無法計算完成率。主要用于機關(guān)及下屬預算單位人員的差旅等公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是:無。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0.00個;累計0人次。開支內(nèi)容包括:無。

        (2)公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為18.40萬元,支出決算為15.38萬元,完成全年預算的83.59%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約。

        公務(wù)用車購置全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元(含購置稅等附加費用),因全年預算數(shù)為0,無法計算完成率。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是:無。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車;

        公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)為18.40萬元,支出15.38萬元,完成全年預算的83.59%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約。主要用于現(xiàn)有的公務(wù)車等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;截至2022年12月31日,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。

        (3)公務(wù)接待費全年預算數(shù)為4.00萬元,支出決算為2.81萬元,完成全年預算的70.13%。國內(nèi)公務(wù)接待30批次,累計485人次。主要用于接待上級檢查等等支出。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約。其中:

        外事接待支出0.00萬元,主要用于接待外國嘉賓等。接待0.00批次,累計0.00人次。

        其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.81萬元,主要用于接待國內(nèi)上級檢查等,接待30.00批次,累計485.00人次。

        (十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

        2022年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算數(shù)為317.09萬元,支出決算為314.21萬元,完成年初預算的99.09%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:人員變動,資金變化;比2021年度增加34.37萬元,增長10.9%,主要原因是人員變化,經(jīng)費變化。

        (十一)政府采購支出說明

        2022年度政府采購支出總額398.26萬元,其中:政府采購貨物支出398.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額398.26萬元,占政府采購支出總額的100.00%。其中,授予小微企業(yè)合同金額318.61萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的80.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

        (十二)國有資產(chǎn)占有情況說明

        截至2022年12月31日,衛(wèi)生健康局本級及所屬各單位共有車輛42輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車42輛;單價100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

        (十三)預算績效情況說明

        1.預算績效管理工作開展情況。

        根據(jù)預算管理要求,衛(wèi)生健康部門組織開展了2022年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目40個,涉及當年一般公共預算資金11094.69萬元,占項目資金預算總額的100%。

        本年無政府性基金預算項目

        本年無國有資本經(jīng)營預算項目

        本年無部門評價

        本年無部門整體支出績效評價

        本年無下屬部門或單位整體支出績效評價

        2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

        平陽縣衛(wèi)生健康局(本級)隨決算公開2022年度本部門(單位)項目支出績效自評結(jié)果(詳見附件)。其中,嚴重精神障礙患者監(jiān)護補助和看護補貼項目和醫(yī)療巡回車運行經(jīng)費項目績效自評具體情況如下:

        嚴重精神障礙患者監(jiān)護補助和看護補貼項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分100分,自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預算數(shù)為56.16萬元,執(zhí)行數(shù)為56.16萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是規(guī)范管理率大于90%;二是面訪率80%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是面訪管理困難;。下一步改進措施:一是跟進整體工作,提高面訪率。

        醫(yī)療巡回車運行經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分98.33分,自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預算數(shù)為144萬元,執(zhí)行數(shù)為144萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是服務(wù)天數(shù)大于180天;二是農(nóng)村巡診率大于90%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是管理規(guī)范率較低;二是巡診率較低。下一步改進措施:一是制定相關(guān)制度提高規(guī)范率;二是增加巡診時段,提高巡診率

        項目支出績效自評表



        (2022年度)



        項目名稱

        嚴重精神障礙患者監(jiān)護補助和看護補貼



        主管部門

        104-平陽縣衛(wèi)生健康局

        預算單位

        104001-平陽縣衛(wèi)生健康局本級




        項目資金(萬元)

        資金來源

        年初預算數(shù)

        全年預算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)(其他)

        執(zhí)行率




        (A)

        (B)

        (B/A)




        年度資金總額

        56.16

        56.16

        56.16

        0

        99.99%




        一般公共預算資金

        56.16

        56.16

        56.16

        0

        99.99%




        年度總體目標

        預期目標

        實際完成情況



        依據(jù)省衛(wèi)健委、中共浙江省委政法委、省公安廳、省民政廳、省財政廳和省殘聯(lián)聯(lián)合印發(fā)《浙江省嚴重精神患者監(jiān)護補助和看護補貼實施辦法》,對符合條件的對象進行補助和補貼,并于次年1月下?lián)芙?jīng)費。2021年我縣2-8月份符合監(jiān)護補助和看護補貼的對象共440人次,合計金額56.155萬元。

        依據(jù)省衛(wèi)健委、中共浙江省委政法委、省公安廳、省民政廳、省財政廳和省殘聯(lián)聯(lián)合印發(fā)《浙江省嚴重精神患者監(jiān)護補助和看護補貼實施辦法》,對符合條件的對象進行補助和補貼,并于次年1月下?lián)芙?jīng)費。2021年我縣2-8月份符合監(jiān)護補助和看護補貼的對象共440人次,合計金額56.155萬元。



        績效指標

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        年度指標值

        實際完成值

        權(quán)重

        得分

        偏差原因分析及改進措施





        產(chǎn)出指標(50.00分)

        數(shù)量指標(50.00分)

        規(guī)范管理率

        ≥90%

        ≥90%

        50

        50






        質(zhì)量指標(0分)





        0






        時效指標(0分)





        0






        成本指標(0分)





        0






        效益指標(50.00分)

        經(jīng)濟效益指標(0分)





        0






        社會效益指標(50.00分)

        面訪率

        ≥80%

        ≥80%

        50

        50






        生態(tài)效益指標(0分)





        0






        可持續(xù)影響指標(0分)





        0






        滿意度指標(0分)

        服務(wù)對象滿意度指標(0分)





        0






        總? ? 分

        100

        100





        自評結(jié)論

        優(yōu)

        總分高于90分(含)的結(jié)論為“優(yōu)”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。





        項目支出績效自評表


        (2022年度)


        項目名稱

        醫(yī)療巡回車運行經(jīng)費


        主管部門

        104-平陽縣衛(wèi)生健康局

        預算單位

        104001-平陽縣衛(wèi)生健康局本級


        項目資金 ? (萬元)

        資金來源

        年初預算數(shù)

        全年預算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)(其他)

        執(zhí)行率


        (A)

        (B)

        (B/A)


        年度資金總額

        144

        0

        0

        0

        0%


        一般公共預算資金

        144

        0

        0

        0

        0%


        年度總體目標

        預期目標

        實際完成情況



        巡回醫(yī)療車共24輛,運行經(jīng)費每臺10萬元。用于車輛運行及人員工資等費用。由于運行經(jīng)費有限:1.部分單位未聘請專職駕駛員,臨時聘用人員,導致疫情期間出現(xiàn)轉(zhuǎn)運車無法運轉(zhuǎn)情況;2.部分衛(wèi)生院迫于成本壓力,使用不專業(yè)的正式員工,給員工帶來很大職業(yè)風險。

        醫(yī)療巡回車實際下達該筆預算80萬元,用于醫(yī)療巡回車人員臨聘費用等


        績效指標

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        年度指標值

        實際完成值

        權(quán)重

        得分

        偏差原因分析及改進措施


        產(chǎn)出指標(60.00分)

        數(shù)量指標(60.00分)

        巡回醫(yī)療車服務(wù)天數(shù)

        ≥120天

        ≥120天

        30.00

        30.00



        農(nóng)村開展巡診率

        ≥90%

        ≥90%

        30.00

        30.00



        質(zhì)量指標(0分)





        0



        時效指標(0分)





        0



        成本指標(0分)





        0



        效益指標(30.00分)

        經(jīng)濟效益指標(0分)





        0



        社會效益指標(30.00分)

        巡回醫(yī)療車規(guī)范管理率

        ≥90%

        ≥85%

        30.00

        28.33

        醫(yī)療巡回車實際下達該筆預算80萬元


        生態(tài)效益指標(0分)





        0



        可持續(xù)影響指標(0分)





        0



        滿意度指標(10.00分)

        服務(wù)對象滿意度指標(10.00分)

        服務(wù)對象滿意度

        ≥90%

        ≥90%

        10.00

        10.00



        總? 分

        100

        98.33



        自評結(jié)論

        優(yōu)

        總分高于90分(含)的結(jié)論為“優(yōu)”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。




















        3.財政評價項目績效評價結(jié)果

        4.部門評價項目績效評價結(jié)果

        四、名詞解釋

        1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

        2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        4.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

        6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

        7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

        8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

        11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

        13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        14.附屬單位補助支出:填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

        15.“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        16.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

        17. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)事務(wù):指行政人員支出及日常公用支出。

        18. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)事務(wù):指事業(yè)人員支出及日常公用支出。

        19. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(項)事務(wù):其他公用支付及項目支出等。

        20. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)事務(wù):人員的養(yǎng)老保險繳費支出。

        21. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)事務(wù):人員職業(yè)年金繳費支出。

        22. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(項)事務(wù):衛(wèi)生行政機關(guān)運行支出。

        23. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項)事務(wù):衛(wèi)生健康系統(tǒng)各類其他支出。

        24. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)事務(wù):各類綜合醫(yī)院支出。

        25. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族醫(yī))醫(yī)院(項)事務(wù):各類中醫(yī)院支出。

        26. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(gòu)(項)事務(wù):各類婦幼保健機構(gòu)運行支出。

        27. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(項)事務(wù):用于國家基本公共衛(wèi)生類支出。

        28. 衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)事務(wù):用于衛(wèi)生健康其他支出。

        29. 農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)事務(wù):用于農(nóng)村林業(yè)水利等的重要支出。

        30. 公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)事務(wù):用于維穩(wěn)支出。

        五、附件

        2022年部門項目支出績效自評結(jié)果清單

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        預算單位

        項目名稱

        自評結(jié)論

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        2022衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)補助

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        基層衛(wèi)生院退休人員養(yǎng)老金補差

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        其他基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        衛(wèi)生監(jiān)督項目

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        老齡辦專項

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        二類疫苗接種服務(wù)費

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        定向培養(yǎng)農(nóng)村社區(qū)醫(yī)生

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        醫(yī)療廢物處置經(jīng)費補助

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        愛衛(wèi)項目

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        免疫規(guī)劃冷鏈設(shè)備補助

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        醫(yī)療巡回車運行經(jīng)費

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        縣第二人民醫(yī)院被溫醫(yī)大附屬二院托管經(jīng)費

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        其他地方公共衛(wèi)生專項

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        中央重大公共衛(wèi)生服務(wù)

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(衛(wèi)生室)運行經(jīng)費

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        引進培育高層次醫(yī)療衛(wèi)生人才獎勵補助

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        醫(yī)共體績效改革專項經(jīng)費

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        嚴重精神障礙患者監(jiān)護補助和看護補貼

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        衛(wèi)生院房屋、設(shè)備更新和維修預算經(jīng)費

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        衛(wèi)生計生信息化建設(shè)經(jīng)費

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        衛(wèi)生健康宣傳

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        疾病應急救助基金專項

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        重點人群免費接種流感疫苗

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        計劃生育利導對象委托第三方檢測

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        美沙酮服藥點人員及辦公經(jīng)費

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        平陽縣計劃生育困難家庭幸福促進行動暨溫州市“生育關(guān)懷、愛心助學”大行動

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        公益金補助

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        基本公共衛(wèi)生服務(wù)配套經(jīng)費

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        衛(wèi)技事業(yè)人員招聘考錄

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        農(nóng)村獨女、二女戶養(yǎng)老保險

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        失獨家庭保險.困難補助

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        一類疫苗計劃免疫接種經(jīng)費

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        2022年衛(wèi)生健康專項

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        醫(yī)療體制改革專項--基層衛(wèi)生院人員經(jīng)費

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

        非政府舉辦衛(wèi)生室基本藥物差補經(jīng)費

        優(yōu)

        平陽縣衛(wèi)生健康局

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